观点网讯:3月31日,有限公司(简称“第一服务控股”)宣布完成内部控制检视。此次检视覆盖了2024年全年,旨在提升企业管治和风险管理能力。
在内部控制检视中,第一服务控股发现投资限额与风险控制机制存在缺失,具体表现为未设定附属公司个别投资的最高限额,且未建立相应的风险控制机制。
针对附属公司理财产品审批控制不足的问题,第一服务指出对附属公司购买理财产品的事项进行审批,但未对附属公司与银行或金融机构协商的最终交易条款进行控制。
同时,第一服务也指出累计投资监控机制不充分,未对投资决定进行综合分析,且未制定投资上限政策,对整体投资规模缺乏有效控制措施。
对此,公司提出了一系列补救措施,包括为董事会成员、管理层及相关人员提供合规培训,指派专人检视及监督投资交易的风险及合规披露,并修订相关作业标准以明确内部管理流程、审批程序、披露及报告规则。公司还将根据作业标准对报告及披露常规进行定期内部审核,并修订年度培训计划,涵盖日常营运及上市规则的主题。